| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8450 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3637/2014. | 254,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3637/2014. | 254,50 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA. | -254,50 | ||
| 30/12/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 254,50 | ||
| 30/12/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8450/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001409 | 254,50 | ||
| 30/12/2014 | ESTORNO INDEVIDO | 254,50 | ||
| TOTAL | 254,50 | 254,50 | 254,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||