| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 8453 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2014. | 37,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 25/11/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 48/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2014. | 37,80 | ||
| 19/12/2014 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA. | -37,80 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||