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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8495 Data de lançamento: 26/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº 130/2014. 4.587,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº 130/2014. 4.587,95
26/11/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 4.587,95
04/12/2014 Pagamento de Empenho 8495/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003352 4.587,95
TOTAL 4.587,95 4.587,95 4.587,95
SALDO A PAGAR 0,00