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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 08:08.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8535 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚB, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNIC, AMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. CONTAS, DES, CND 0,00 3.675,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚB, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNIC, AMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. CONTAS, DES, CND 3.675,56
27/11/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.675,56
11/12/2014 Pagamento de Empenho 8535/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003385 3.675,56
TOTAL 3.675,56 3.675,56 3.675,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.