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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8535 Data de lançamento: 27/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚB, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNIC, AMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. CONTAS, DES, CND 3.675,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/11/2014 EMPENHO P/ CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSIST.TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚB, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNIC, AMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST. CONTAS, DES, CND 3.675,56
27/11/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.675,56
11/12/2014 Pagamento de Empenho 8535/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003385 3.675,56
TOTAL 3.675,56 3.675,56 3.675,56
SALDO A PAGAR 0,00