Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
Número do empenho: | 8760 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
Licitação número / ano: | 5 / 2014 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO, CONCESSAO DE BENEFICIOS. | 0,00 | 643,11 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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05/12/2014 | EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/2014, CONTRATO 166/2014, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DOS SOFTWARES DE CONTROLE AMBULATORIAL, CONTROLE DE MEDICAMENTOS, ATENDIMENTO BASICO, CONCESSAO DE BENEFICIOS. | 643,11 | ||
05/12/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 643,11 | ||
11/12/2014 | Pagamento de Empenho 8760/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002412 | 643,11 | ||
TOTAL | 643,11 | 643,11 | 643,11 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |