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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9302 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS, E DES 0,00 3.675,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST. TEC., ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS, E DES 3.675,56
15/12/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.675,56
18/12/2014 Pagamento de Empenho 9302/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000071 3.675,56
TOTAL 3.675,56 3.675,56 3.675,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.