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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9303 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE PORTAL DE SERVIDOR, TRANSPARENCIA MNICIPAL, VALES ALIMENTAÇÃO, FOLHA DE PGTO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, ELEBORAÇÃO PPA/LDO/LOA 0,00 2.083,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 EMPENHO PARA CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUT. E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/14, DOS SOFTWARES DE PORTAL DE SERVIDOR, TRANSPARENCIA MNICIPAL, VALES ALIMENTAÇÃO, FOLHA DE PGTO, CONTROLE DE DOCUMENTOS, ELEBORAÇÃO PPA/LDO/LOA 2.083,85
15/12/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.083,85
18/12/2014 Pagamento de Empenho 9303/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000071 2.083,85
TOTAL 2.083,85 2.083,85 2.083,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.