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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 9322 Data de lançamento: 16/12/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº130/2014. 185,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2014 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº130/2014. 185,50
16/12/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 185,50
18/12/2014 Pagamento de Empenho 9322/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002430 185,50
TOTAL 185,50 185,50 185,50
SALDO A PAGAR 0,00