| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 1007 | Data de lançamento: | 27/02/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS, RFE. MES DE FEVEREIRO/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 406/2015. | 453,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS, RFE. MES DE FEVEREIRO/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 406/2015. | 453,20 | ||
| 27/02/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 453,20 | ||
| 19/03/2015 | Pagamento de Empenho 1007/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003555 | 453,20 | ||
| TOTAL | 453,20 | 453,20 | 453,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||