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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1030 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS ANO 2011, PLACAS ISX-1679, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2015. 1.540,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR IVECO CITYCLASS ANO 2011, PLACAS ISX-1679, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº414/2015. 1.540,11
04/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.540,11
31/03/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -266,02
31/03/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -266,02
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1030/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002534 1.274,09
TOTAL 1.274,09 1.274,09 1.274,09
SALDO A PAGAR 0,00