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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DETRAN RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1035 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS SEGUINTES VEICULOS PLACAS: IQD-6674, IQD-6664, IQB-4887, ICZ-5250, ICX-0547, ICX-0545, IHP-8422, IKE-9431, IVL-3451, IJH-2904, MJH-6089, IEN-1181, E IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº416/2015. 1.424,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DOS SEGUINTES VEICULOS PLACAS: IQD-6674, IQD-6664, IQB-4887, ICZ-5250, ICX-0547, ICX-0545, IHP-8422, IKE-9431, IVL-3451, IJH-2904, MJH-6089, IEN-1181, E IUU-9544, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº416/2015. 1.424,77
04/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.424,77
12/03/2015 Pagamento de Empenho 1035/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851611 1.424,77
TOTAL 1.424,77 1.424,77 1.424,77
SALDO A PAGAR 0,00