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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCOS ANDRE PASA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1087 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AOS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, E SERGIO JURASKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2015, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO PROCESSO ELETRONICO-TCE/RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 08/2015. 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL AOS SERVIDORES MARCOS ANDRE PASA, E SERGIO JURASKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 12 E 13/03/2015, ONDE PARTICIPARÃO DO SEMINÁRIO PROCESSO ELETRONICO-TCE/RS, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 08/2015. 200,00
06/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 200,00
12/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1087/2015 MARCOS ANDRE PASA - 14095 200,00
17/03/2015 despesa realizada a menor -76,00
17/03/2015 despesa realizada a menor -76,00
17/03/2015 despesa realizada a menor -76,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00