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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1092 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL SPC 232 PRETO, PARA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 442/2015. 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TONER COMPATIVEL SPC 232 PRETO, PARA IMPRESSORA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 442/2015. 300,00
17/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 300,00
19/03/2015 Pagamento de Empenho 1092/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003555 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00