| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CORAG |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 06/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO DOE, DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº447/2015. | 305,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO DOE, DO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº447/2015. | 305,56 | ||
| 06/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 305,56 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho 1098/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850095 | 305,56 | ||
| TOTAL | 305,56 | 305,56 | 305,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||