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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADILIO FLORIANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1137 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 09/03/2015, LEVAR AS SERVIDORAS ELIZANDRA DAMIN, E CICILIA A. R. DOS SANTOS, FAZER A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/RS/2014. 26,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSOES-RS, NO DIA 09/03/2015, LEVAR AS SERVIDORAS ELIZANDRA DAMIN, E CICILIA A. R. DOS SANTOS, FAZER A ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEATE/RS/2014. 26,00
06/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 26,00
19/03/2015 Pagamento de Empenho 1137/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002513 26,00
TOTAL 26,00 26,00 26,00
SALDO A PAGAR 0,00