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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: KELI TEREZINHA DA SILVA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1139 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: Folha
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES, MES 03/2015, REFERENTE ¹/³ DE FERIAS REGULAMENTARES PROPORCIONAL AO PERIODO 01/07/14 A 01/07/2015. 126,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALARIAL AO MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. LEI MUNICIPAL 1.381/06 E ALTERAÇÕES, MES 03/2015, REFERENTE ¹/³ DE FERIAS REGULAMENTARES PROPORCIONAL AO PERIODO 01/07/14 A 01/07/2015. 126,57
06/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 126,57
26/03/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2015 KELI TEREZINHA DA SILVA DE SOUZA - 71593 126,57
TOTAL 126,57 126,57 126,57
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS 06/03/2015 13,92 Lançada
TOTAL   13,92