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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1140 Data de lançamento: 06/03/2015
Tipo de empenho: INSS DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES, DA CONSELHEIRA TUTELAR KELI T.DA SILVA DE SOUZA. 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS REGULAMENTARES, DA CONSELHEIRA TUTELAR KELI T.DA SILVA DE SOUZA. 25,31
06/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 25,31
25/03/2015 Pagamento de Empenho 1140/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00