| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 1164 | Data de lançamento: | 09/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO FORMULADO PARA CUIDADO E CONSERVAÇÃO DE FLORES E GRAMA JUNTO A PRAÇA E CANTEIROS DAS RUAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº468/2015. | 392,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE ADUBO FORMULADO PARA CUIDADO E CONSERVAÇÃO DE FLORES E GRAMA JUNTO A PRAÇA E CANTEIROS DAS RUAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº468/2015. | 392,00 | ||
| 20/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 392,00 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Empenho 1164/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003630 | 392,00 | ||
| TOTAL | 392,00 | 392,00 | 392,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||