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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1167 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº471/2015. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº471/2015. 3.200,00
17/03/2015 liquidado nesta data 1.265,04
19/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003560 1.265,04
01/04/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 913,60
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632 913,60
30/04/2015 liquidado nesta data 1.021,36
07/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 894,72
11/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1167/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851680 126,64
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00