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Última atualização realizada em 11/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1168 Data de lançamento: 09/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº472/2015. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2015 EMPENHO PREVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 03/2015, CONTRATO Nº27/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº472/2015. 3.200,00
17/03/2015 liquidado nesta data 650,64
19/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003560 650,64
01/04/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 940,48
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851632 940,48
30/04/2015 liquidado nesta data 1.608,88
07/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 85657 846,64
03/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1168/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851675 762,24
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00