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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1219 Data de lançamento: 10/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 09/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2015. (CONTRAP. PNAEF) 2.540,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2015, CONTRATO Nº 09/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº483/2015. (CONTRAP. PNAEF) 2.540,25
23/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.540,25
25/03/2015 Pagamento de Empenho 1219/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851614 2.540,25
TOTAL 2.540,25 2.540,25 2.540,25
SALDO A PAGAR 0,00