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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1235 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS EPOXI (BRANCA, VERDE, AMARELA, AZUL), FUNDO EPOXI, E FITA ADESIVA, A SEREM UTILIZADOS PARA PINTURA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2015. 7.259,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS EPOXI (BRANCA, VERDE, AMARELA, AZUL), FUNDO EPOXI, E FITA ADESIVA, A SEREM UTILIZADOS PARA PINTURA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2015. 7.259,12
30/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 7.259,12
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003584 7.259,12
TOTAL 7.259,12 7.259,12 7.259,12
SALDO A PAGAR 0,00