| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 1235 | Data de lançamento: | 11/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS EPOXI (BRANCA, VERDE, AMARELA, AZUL), FUNDO EPOXI, E FITA ADESIVA, A SEREM UTILIZADOS PARA PINTURA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2015. | 7.259,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS EPOXI (BRANCA, VERDE, AMARELA, AZUL), FUNDO EPOXI, E FITA ADESIVA, A SEREM UTILIZADOS PARA PINTURA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE VOLTA GRANDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 498/2015. | 7.259,12 | ||
| 30/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 7.259,12 | ||
| 09/04/2015 | Pagamento de Empenho 1235/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003584 | 7.259,12 | ||
| TOTAL | 7.259,12 | 7.259,12 | 7.259,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||