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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1254 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM COM VICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/10, A TRINDADE DE SUL-RS, NO DIA 18/03/15, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-CONIGEPU 193,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM COM VICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/10, A TRINDADE DE SUL-RS, NO DIA 18/03/15, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA-CONIGEPU 193,59
11/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 193,59
25/03/2015 Pagamento de Empenho 1254/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850094 193,59
TOTAL 193,59 193,59 193,59
SALDO A PAGAR 0,00