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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1305 Data de lançamento: 16/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U, PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2015. 1.213,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR VW/INDUSCAR FOZ U, PLACAS IPN-3214, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 22/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº547/2015. 1.213,42
16/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.213,42
31/03/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -200,68
31/03/2015 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -200,68
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1305/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002534 1.012,74
TOTAL 1.012,74 1.012,74 1.012,74
SALDO A PAGAR 0,00