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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1332 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IOE-9682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº568/2015. 62,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS IOE-9682, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº568/2015. 62,00
25/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 62,00
01/04/2015 Pagamento de Empenho 1332/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 80061 62,00
TOTAL 62,00 62,00 62,00
SALDO A PAGAR 0,00