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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1343 Data de lançamento: 17/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº 130/2014. 701,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2015 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2014, CONTRATO Nº 130/2014. 701,48
17/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 701,48
25/03/2015 Pagamento de Empenho 1343/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850092 701,48
TOTAL 701,48 701,48 701,48
SALDO A PAGAR 0,00