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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1409 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP 2X2,5MM ANTICHAMA) PARA MANTENÇÃO DA ILMINAÇÃO PBLICA DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRAS Nº 606/2015. 74,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (CABO PP 2X2,5MM ANTICHAMA) PARA MANTENÇÃO DA ILMINAÇÃO PBLICA DA CIDADE, CFE. ORDEM DE COMPRAS Nº 606/2015. 74,10
27/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 74,10
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1409/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003584 74,10
TOTAL 74,10 74,10 74,10
SALDO A PAGAR 0,00