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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PEDRO IRIO SERAFINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1571 Data de lançamento: 24/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1127/2015, POR MOTIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO, CFE. 2º TERMO ADITIVO. 30,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2015 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1127/2015, POR MOTIVO DE REAJUSTE DO CONTRATO, CFE. 2º TERMO ADITIVO. 30,54
24/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 30,54
07/05/2015 Pagamento de Empenho 1571/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003652 30,54
TOTAL 30,54 30,54 30,54
SALDO A PAGAR 0,00