| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 24/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 31/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 886,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 31/03/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO. | 886,26 | ||
| 24/03/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 886,26 | ||
| 01/04/2015 | Pagamento de Empenho 1573/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 80061 | 886,26 | ||
| TOTAL | 886,26 | 886,26 | 886,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||