| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA |
| Número do empenho: | 159 | Data de lançamento: | 15/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº66/2014, MES 01/2015. | 2.184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº66/2014, MES 01/2015. | 2.184,00 | ||
| 15/01/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.184,00 | ||
| 03/02/2015 | Pagamento de Empenho 159/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003295 | 2.184,00 | ||
| TOTAL | 2.184,00 | 2.184,00 | 2.184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||