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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RETIOESTE RETIFICA DE MOTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1631 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS AGRALE NEWBUS TANDER PLACAS IKN-6112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº667/2015 4.327,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO MOTOR NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS AGRALE NEWBUS TANDER PLACAS IKN-6112, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº667/2015 4.327,00
10/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.327,00
16/04/2015 Pagamento de Empenho 1631/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002558 4.327,00
TOTAL 4.327,00 4.327,00 4.327,00
SALDO A PAGAR 0,00