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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MEPAR-MERCADO DE PARAFUSOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1684 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 687/2015. 783,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA OFICINA DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 687/2015. 783,20
30/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 783,20
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1684/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850679 783,20
TOTAL 783,20 783,20 783,20
SALDO A PAGAR 0,00