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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1693 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS AGRALE VOLARE PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº694/2015. 4.302,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO MICRO-ONIBUS AGRALE VOLARE PLACAS IPJ-4873, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº694/2015. 4.302,96
14/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 2.364,00
14/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.938,96
16/04/2015 Pagamento de Empenho 1693/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002558 4.302,96
TOTAL 4.302,96 4.302,96 4.302,96
SALDO A PAGAR 0,00