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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº723/2015. 1.445,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2015, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº03/2015, CONTRATO Nº18/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº723/2015. 1.445,37
31/03/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.445,37
09/04/2015 Pagamento de Empenho 1723/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851636 1.445,37
TOTAL 1.445,37 1.445,37 1.445,37
SALDO A PAGAR 0,00