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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CASA FAMILIAR RURAL DE ALPESTRE ESTADO DO RIO GRAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 1777 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSO FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL, PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO MARÇO A DEZEMBRO/2015, NOS TERMOS DA LEI Nº1900/14, CONVENIO Nº 01/15, E ORDEM DE COMPRA Nº761/2015. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 EMPENHO PREVIO PARA REPASSE MENSAL DE RECURSO FIANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DA CASA FAMILIAR RURAL, PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE JOVENS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, PELO PERIODO MARÇO A DEZEMBRO/2015, NOS TERMOS DA LEI Nº1900/14, CONVENIO Nº 01/15, E ORDEM DE COMPRA Nº761/2015. 15.000,00
01/04/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 1.500,00
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001448 1.500,00
29/05/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 3.000,00
03/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001493 3.000,00
21/07/2015 Liquidado nesta data 1.500,00
23/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001520 1.500,00
31/07/2015 liquidado nesta data 1.500,00
06/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001535 1.500,00
31/08/2015 Liquidado nesta data 1.500,00
03/09/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001555 1.500,00
06/10/2015 Liquidado nesta data 1.500,00
08/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001583 1.500,00
29/10/2015 Liquidado nesta data 1.500,00
05/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001614 1.500,00
07/12/2015 liquidado nesta data 1.500,00
10/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001638 1.500,00
18/12/2015 LIQUIDADO NESTA DATA 1.500,00
TOTAL 15.000,00 15.000,00 13.500,00
SALDO A PAGAR 1.500,00