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Última atualização realizada em 04/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 182 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: Folha Inativos/Pensionistas
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Previdencia Social do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM
Conta de Despesa: 3390.03.01.00.00.00 - CIVIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2015 8.018,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS JANEIRO/2015 8.018,19
15/01/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 8.018,19
26/01/2015 Pagamento de Empenho 182/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000030 8.018,19
TOTAL 8.018,19 8.018,19 8.018,19
SALDO A PAGAR 0,00