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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1834 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 09/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2015. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 09/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº12/2015. 50,00
01/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 50,00
09/04/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1834/2015 JOSE LIR GRIZA - 2585 50,00
16/04/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -2,50
16/04/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -2,50
16/04/2015 DESPESA REALIZADA A MENOR -2,50
TOTAL 47,50 47,50 47,50
SALDO A PAGAR 0,00