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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1835 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IUX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, NO DIA 09/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. SOLICITAÇÃO. 178,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO, EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IUX-1852, NOS TERMOS DA LEI Nº 1663/2010, NO DIA 09/04/2015, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. SOLICITAÇÃO. 178,40
01/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 178,40
TOTAL 178,40 178,40 0,00
SALDO A PAGAR 178,40