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Última atualização realizada em 28/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO BASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1846 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA, NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN-6112, IWM-8276, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ISX-0403, ISX-1679, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº782/2015. 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA, NOS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS: IKN-6112, IWM-8276, IPJ-4873, IPJ-5367, IPN-3214, IPN-3200, ISX-1622, ISX-0403, ISX-1679, E IWA-6482, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº782/2015. 1.400,00
01/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.400,00
03/06/2015 Pagamento de Empenho 1846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002618 1.400,00
03/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002618 PAGTO. REF. EMPENHO 1846/2015 - REF. JUNHO/2015 CRISTIANO ROGERIO BASSO - 70944 140,00
03/06/2015 DESPESA PAGA NA TOTAL INDEVIDAMENTE -1.400,00
09/07/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1846/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002651 1.260,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00