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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: OFICINA DO ADE LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1891 Data de lançamento: 02/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/15190 EOD, PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº820/2015. 4.046,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR VW/15190 EOD, PLACAS ISX-0403, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2015, CONTRATO Nº 21/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº820/2015. 4.046,59
20/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 4.046,59
TOTAL 4.046,59 4.046,59 0,00
SALDO A PAGAR 4.046,59