| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 1939 | Data de lançamento: | 07/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR AO SERVIDOR GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 848/2015. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE FORMAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR AO SERVIDOR GILMAR ANTONIO KUCZKOWSKI, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 848/2015. | 630,00 | ||
| 07/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 630,00 | ||
| 16/04/2015 | Pagamento de Empenho 1939/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002558 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||