| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 1974 | Data de lançamento: | 09/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB, E ABRAÇADEIRA NYLON, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2015. | 37,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEN DRIVE 8GB, E ABRAÇADEIRA NYLON, PARA USO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº864/2015. | 37,40 | ||
| 16/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 24,50 | ||
| 16/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 12,90 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho 1974/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003618 | 37,40 | ||
| TOTAL | 37,40 | 37,40 | 37,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||