| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1995 | Data de lançamento: | 10/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 881/2015. | 1.888,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 881/2015. | 1.888,00 | ||
| 27/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 1.396,00 | ||
| 29/04/2015 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1995/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851656 | 1.396,00 | ||
| 21/12/2015 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE, CONFORME MEMORANDO NÚMERO 069/2015. | -492,00 | ||
| TOTAL | 1.396,00 | 1.396,00 | 1.396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||