| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 14/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A IJUI-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NO DIA 17/04/15, PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 464,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A IJUI-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NO DIA 17/04/15, PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 464,86 | ||
| 14/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 464,86 | ||
| 23/04/2015 | Pagamento de Empenho 2079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850638 | 464,86 | ||
| TOTAL | 464,86 | 464,86 | 464,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||