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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2079 Data de lançamento: 14/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A IJUI-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NO DIA 17/04/15, PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 464,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO EM DINHEIRO, DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A IJUI-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, NOS TERMOS DA LEI Nº1663/2010, NO DIA 17/04/15, PARA TRATAR DE ASSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. 464,86
14/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 464,86
23/04/2015 Pagamento de Empenho 2079/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850638 464,86
TOTAL 464,86 464,86 464,86
SALDO A PAGAR 0,00