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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2091 Data de lançamento: 15/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 914/2015. 12.577,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRAULICOS, TRANSMISSÃO, GRAXA E FLUIDOS PARA USO NOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CFE CARTA CONVITE Nº 06/2015, CONTRATO Nº 42/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº 914/2015. 12.577,30
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 9.536,30
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.297,00
14/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2091/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003672 10.833,30
24/06/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.744,00
TOTAL 12.577,30 12.577,30 10.833,30
SALDO A PAGAR 1.744,00