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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2109 Data de lançamento: 16/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISP-5219, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº921/2015. 223,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACAS ISP-5219, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº921/2015. 223,00
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 223,00
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2109/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 002614 223,00
TOTAL 223,00 223,00 223,00
SALDO A PAGAR 0,00