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Última atualização realizada em 14/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2124 Data de lançamento: 16/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2015, FONE (55)96286630, 96502187, 96535663, 96880828, 96889663, 96935059, 96978922, 97127122, 99284714, 99413246, 99709145, 96471409, 96530965, 96864287, 96885924, 96905069, 96946351, 96983644, 99358358, 99481619, 99904396. 580,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 04/2015, FONE (55)96286630, 96502187, 96535663, 96880828, 96889663, 96935059, 96978922, 97127122, 99284714, 99413246, 99709145, 96471409, 96530965, 96864287, 96885924, 96905069, 96946351, 96983644, 99358358, 99481619, 99904396. 580,59
16/04/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 580,59
23/04/2015 Pagamento de Empenho 2124/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851639 580,59
TOTAL 580,59 580,59 580,59
SALDO A PAGAR 0,00