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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2250 Data de lançamento: 20/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA DO SUS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM SENSOR OPTICO, PEN DRIVE 4GB, HUB/SWITCH USB, CAPA DOBRAVEL PARA TABLET, PARA AS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2015. 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO MULTIMIDIA, MOUSE COM SENSOR OPTICO, PEN DRIVE 4GB, HUB/SWITCH USB, CAPA DOBRAVEL PARA TABLET, PARA AS UBS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº950/2015. 1.080,00
26/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 840,00
28/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2250/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000440 840,00
21/12/2015 ANULAÇÃO TOTAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. -240,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00