| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: JOAO MARCOLIN ME |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 20/04/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À FAMILIA DE ALEXANDRA TOMASI COM DOIS FILHOS MENORES, UM EM AMAMENTAÇÃO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº960/2015. | 29,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2015 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO À FAMILIA DE ALEXANDRA TOMASI COM DOIS FILHOS MENORES, UM EM AMAMENTAÇÃO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº960/2015. | 29,00 | ||
| 20/04/2015 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 29,00 | ||
| 29/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA, CFE. MEMORANDO Nº 23/2015-SMAS | -29,00 | ||
| 29/12/2015 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA, CFE. MEMORANDO 23/2015-SMAS. | -29,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||