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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2294 Data de lançamento: 22/04/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 12 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESODORIZANTE DE AR AEROSOL)PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº 48/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº982/2015. 88,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2015 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DESODORIZANTE DE AR AEROSOL)PARA MANTER ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº12/2015, CONTRATO Nº 48/2015, E ORDEM DE COMPRA Nº982/2015. 88,80
06/05/2015 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 88,80
14/05/2015 Pagamento de Empenho 2294/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003668 88,80
TOTAL 88,80 88,80 88,80
SALDO A PAGAR 0,00